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Plano de Trabalho 896

Dados Gerais

Servidor: Susane Carla Souza Pereira (2219985) Plano: Plano de trabalho - 12/09/2022 - 16/09/2022. Modalidade: Teletrabalho - Integral
Data de Início: 12/09/2022 Data Final: 16/09/2022 CH Entregue: - CH Homologada: 40.00
Status: Finalizado

Atividades

# Atividade Descrição Faixa Complexidade Status
Visualizar FINANCEIRO - Atendimento ao servidor, estudante e fornecedor Acompanhamento de e-mail institucional pessoal e do setor para ter informações, e/ou prestar informações sobre atividades desenvolvidas pelo IFBA. I - 2.00 hora(s) Finalizada
Visualizar FINANCEIRO - Arquivamento de documentos Inserção de empenhos assinados por Ordenador de Despesas e Gestor Financeiro nos processos de origem. I - 2.00 hora(s) Finalizada
Visualizar FINANCEIRO - Analisar os processos de despesas Acompanhamento e análise de processos recebidos no DOF, realizando análises das despesas autorizadas. II - 4.00 hora(s) Finalizada
Visualizar FINANCEIRO - Classificação de despesa Verificação de naturezas de despesas de acordo com solicitações de servidores que estejam constituindo processos de aquisições de itens ou contratações de serviços para o exercício de 2022. II - 4.00 hora(s) Finalizada
Visualizar FINANCEIRO - Cálculos diversos Realização de cálculos com análise sobre execução orçamentária do campus, analisando se os saldos dos empenhos são suficientes para apropriação das despesas, conforme valores autorizados pelo Ordenador de Despesas. III - 6.00 hora(s) Finalizada
Visualizar FINANCEIRO - Atualização continua sobre temas ligados a execução da despesa através de capacitações e leituras de legislações Reciclagem e atualização de informações com execução da despesa, através de conferência das legislações e manual SIAFI, com estudo de macrofunções do Tesouro, para verificação de procedimentos que devem ser realizados na execução orçamentária do campus. IV - 8.00 hora(s) Finalizada
Visualizar FINANCEIRO - Atualização de dados e cadastros Acompanhamento e atualização de planilhas com recebimento de crédito, despesas empenhadas, conforme acontece a execução orçamentária do campus. II - 4.00 hora(s) Finalizada
Visualizar FINANCEIRO - Atualização do drive do setor Atualização das informações com execução orçamentária no drive de arquivos do setor para que os servidores do DOF acompanhem a execução das demandas realizadas. I - 2.00 hora(s) Finalizada
Visualizar FINANCEIRO - Emissão de empenho Realização de atividades com emissão de empenho, reforços de empenhos de saldos de despesas autorizadas que estiverem insuficientes, anulação de saldo para remanejamento de crédito, cancelamento de empenhos inscritos em restos a pagar conforme surgimento da demanda. IV - 8.00 hora(s) Finalizada
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