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Plano de Trabalho 4800

Dados Gerais

Servidor: Maria Eunice Paranhos Goncalves de Santana (2180729) Plano: Plano de trabalho - 21/11/2022 - 25/11/2022. Modalidade: Teletrabalho - Parcial (60% Presencial)
Data de Início: 21/11/2022 Data Final: 25/11/2022 CH Entregue: - CH Homologada: 16.00
Status: Finalizado

Atividades

# Atividade Descrição Faixa Complexidade Status
Visualizar FINANCEIRO - Acompanhamento da operacionalização dos sistemas financeiros e orçamentários Verificar se todas as liquidações e pagamentos operacionalizados no SIAFI estão conforme o especificado em legislação pertinente. Verificar se o recurso financeiro para pagamento foi solicitado integralmente. II - 4.00 hora(s) Finalizada
Visualizar FINANCEIRO - Regularização de ordem de pagamento Regularização de ordem bancária cancelada referente a pagamento de auxílio estudantil: Fazer planilha com os dados dos estudantes envolvidos e enviar, por email, ao setor psicossocial, para confirmar reenvio de pagamento, informar dados bancários, se for o caso. Fazer lista de credor dos estudantes, no SIAFI. Realizar procedimento de pagamento no SIAFI( inclusão do documento hábil, solicitar assinatura, gerar ordem de pagamento e ordem bancária, etc) II - 4.00 hora(s) Finalizada
Visualizar FINANCEIRO - Liquidação de notas, faturas, boletos ou listas de credores Receber processo e analisar notas fiscais faturas ou lista de credores no SEI, observando a legislação Verificar as formalidades do processo como o todo Verificar saldo do empenho e, em caso de saldo insuficiente, solicitar reforço do mesmo. Liquidar notas fiscais, faturas no SIAFi . Em caso de encontrar pendências ou irregularidades, encaminhar processo para o setor responsável Fazer PF(programação financeira) de solicitação de recurso financeiro. Enviar comunica complementando a PF solicitada, se for o caso. Organizar arquivo com documentos para serem impressos posteriormente. III - 6.00 hora(s) Finalizada
Visualizar FINANCEIRO - Coordenação e acompanhamento das atividades da área de finanças Acompanhar o processo orçamentário: verificar solicitação emissão de empenho, repasse de créditos orçamentário, repasse de recurso financeiro, leitura de processo sobre orçamento e finanças, atender a alguma demanda solicitada, se for o caso. Assinar documentos: empenhos, documento de solicitação de empenho, entre outros relacionados com serviços, compras e empenhos.Certificar-me de que todas as notas fiscais e faturas constantes no SEI para liquidar foram liquidas e se alguma não foi anexada ao SEI e atestada. I - 2.00 hora(s) Finalizada
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