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Plano de Trabalho 18627

Dados Gerais

Servidor: Michely Uany Santana de Andrade (2176459) Plano: Plano de trabalho - 10/07/2023 - 14/07/2023. Modalidade: Teletrabalho - Integral
Data de Início: 10/07/2023 Data Final: 14/07/2023 CH Entregue: - CH Homologada: 40.00
Status: Finalizado

Atividades

# Atividade Descrição Faixa Complexidade Status
Visualizar FINANCEIRO - Atendimento ao servidor, estudante e fornecedor Atendimento de dúvidas ao servidor, estudante e fornecedor via e-mail institucional e WhatsApp. Assim como, solicitação de informações da Reitoria em caso de dúvidas com procedimentos relacionados ao Setor Financeiro. I - 2.00 hora(s) Finalizada
Visualizar ADMINISTRATIVO - Acompanhamento de e-mail institucional Acompanhamento do meu e-mail institucional e do Setor Financeiro diariamente. I - 2.00 hora(s) Finalizada
Visualizar FINANCEIRO - Atualização do drive do setor Acompanhamento e atualização dos dados da planilha financeira e dos documentos para a Gestão Financeira no drive do e-mail institucional do Setor Financeiro para acompanhamento dos demais servidores da DAP, assim como atualização do site da PROAP com as liquidações realizadas. I - 2.00 hora(s) Finalizada
Visualizar FINANCEIRO - Liquidação de notas, faturas, boletos ou listas de credores Liquidação de diárias (SCDP), bolsas estudantis e notas fiscais (SIAFI Web), conforme solicitação via processos no Sei, com recolhimento do tributo DDF021 (INSS) no SIAFI Web para notas fiscais que apresentem serviços de mão de obra, assim como a atualização da planilha no Google e a escrituração no Sistema da Receita Federal do Brasil (EFD-Reinf); Fazer LC de bolsa estudantil. Fazer PF das notas fiscais, bolsas estudantis e diárias liquidadas. VI - 16.00 hora(s) Finalizada
Visualizar FINANCEIRO - Realização de pagamentos e recolhimento de tributos e contribuição social Realização no SIAFI Web de pagamentos das notas fiscais, bolsas estudantis e diárias (no sistema SCDP) liquidadas e organizadas na planilha financeira do setor, com recolhimento dos tributos ISS, em caso de serviços, e DIVS, caso seja necessário conforme o enquadramento da empresa na IN n.1234/2012, e depósito em conta vinculada com a guia gerada no site do Banco do Brasil, nos casos que assim exijam, seguindo a disponibilização do recurso financeiro descentralizado pela Reitoria; Geração de LF no SIAFI HOD para pagamento de faturas e o DAM do ISS; Geração de GRU, conforme solicitação via processo no Sei; Regularização de OB cancelada no SIAFI Web de bolsa estudantil por dados bancários inconsistentes, após solicitação de nova planilha de pagamento com correção de dados ao coordenador da bolsa estudantil; Acompanhamento da descentralização de recurso financeiro pela Reitoria através da conta limite de saque. V - 12.00 hora(s) Finalizada
Visualizar ADMINISTRATIVO -Tramitação de processos Analisar os processos no sistema Sei na base do SEFIN.PAF, verificando os documentos necessários para a iniciação da fase executória da despesa pública, como os atestes, notas fiscais e conta vinculada, em caso de notas com emprego de mão de obra, assim como as solicitações de pagamento de bolsas estudantis e diárias enviadas pelos fiscais de contrato ou servidores do campus, dando sequência à fase da liquidação das solicitações de pagamento. Assim como, anexação de Ordem Bancária (OB) após a fase de pagamento nos respectivos processos. III - 6.00 hora(s) Finalizada
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