Atividade 18905
Atividade
Atividade: | FINANCEIRO - Analisar os processos de despesas | Complexidade: | VII - 20.00 hora(s) |
Status: | Finalizada | ||
Descrição: | Realização de análise de processos de despesas para verificação de conformidade com procedimentos legais para emissão de empenho. Realização de detalhamento de despesas para afeito de empenho e conformidade da execução orçamentária correta. Atividade realizada no sisema SIAFI OPERACIONAL. Classificação de despesas nos processos prévio de dispensa, inexigibilidade e pregão. Verificação da correta classificação no SIAFI OERACIONAL, através do comando CONNATSOF Emissão de empenho de despesas: originais (ordinário, estimatico e global), reforços e anulações de empenhos, nos sistemas Contratos 4.0 e SIAFI WEB; emissão de nota de crédito SIAFI OPERIONAL, entres outras funcionalidades do sistema. | ||
Entregas Esperadas: | Análise Documental e tramitação processual | ||
Tempo de exec. presencial: | 20.00 | Tempo de exec. remota: | 20.00 |
Horas Homologadas (atividades entregues): | 20.00 |
Entregas Realizadas
Entregas | CH Executada |
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O presente relatório tem como objetivo apresentar as atividades desenvolvidas pelo Servidor Fabio Antonio da Silva Reis, SIAPE 21178153, no regime de TELETRABALHO. Segue abaixo lista de atividades realizadas na semana 21/11/2022 a 25/11/2022: 1. emissão de empenhos originais: 23461.001582/2022-33 - 2022NE000061 (Auxilio pesquisador); 23461.001583/2022-88 - 2022NE000062 (Auxilio pesquisador); 2. Analises dos processos para reforço de empenhos de contratos continuados: 2.1 23461.000512/2021-87 - RENOVAR ENGENHARIA; 2.2 23461.000589/2022-38 - GERADOR - JOSÉ VIRGILHO; 2.3 23461.000043/2019-81 - EMBASA; 2.4 23461.000045/2021-95 - BAMEX - MANUTENÇÃO VEICULAR 2.5 23461.000042/2019-37 - TICKET - COMBUSTIVEL 2.6 23461.000161/2021-12 - CORREIOS 2.7 23461.000131/2019-83 - TELEMAR 2.8 23461.001165/2019-95 - JAVA SEGURANÇA 2.9 23461.000418/2022-17 - EMERGENCIAL LIMPEZA 2.10 23461.001207/2022-93 - BOLSAS IC'S 2.11 23461.000347/2022-44 - AUXILIO FINANCEIRO PAAE 2.12 23461.001401/2022-79 - JIGIFBA BOLSAS - Empenho de credito de R$ 12.000 (PAAE 2022NE000066) para jogos finais, de 01 a 03 de dezembro de 2022 e R$ 3.000,00 (Custeio 2022NE000067). 2.13 23461.001047/2021-00 - REPROGRAFIA 2.14 23461.000406/2022-84 - MOTORISTA 2.15 23461.000111/2019-11 - COELBA - 2022NE000068 R$ 4.000,00 programa MAIS PROGREDIR PRONATEC para custear energia elétrica. 2.16 23461.001163/2022-00 - BOLSAS PROJETO TEIAS 2.17 23461.001297/2022-12 - SERVIÇOS DE MOTORISTA 2.18 23461.001255/2022-81 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 2.19 23461.000559/2022-21 - DEDETIZAÇÃO 2.20 23461.000054/2022-67 - REFORMA GINÁSIO - PREGÃO 2.21 23461.000410/2022-42 - RECEPCIONISTA 2.22 23461.000026/2019-44 - SERVITE - ENCERRADO 2.23 23461.000226/2022-01 - ABASTECIMENTO VEICULAR - NOVO PREGÃO 2.24 23461.000274/2019-95 - IMPRENSA NACIONAL 2.25 23461.001590/2022-80 - Diárias de colaborador eventual para palestra na semana da consciência Negra do IFBA. Empenho 2022NE000063 (anulado) e 2022NE000065 2.26 23461.001324/2022-57 - Empenho 2022NE000064 recolhimento de multas/juros de contribuições previdenciarias 3. Análises de processos de RAP - Restos a pagar procedendo anulação quando couber: 23461.000592/2022-51 anulação RAP 2021NE000013; 4. Detalhamento de despesas neste período para empenho de auxilio pesquisador conforme item 1 deste plano; pronatec programa mais qualifica; diárias de colaborador eventual. 5. Classificação de despesas nos processos prévio de dispensa, inexigibilidade e pregão;
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20.00 |
Autorização
Data da Autorização | Observação | Autorizada por |
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16/11/2022 | - |
Avaliação
Data da Avaliação | Nota | Observação | CH Homologada | Avaliada por | <
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28/11/2022 | 10.00 | - | 20.00 |
Cancelamento
Data do cancelamento | Observação |
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