Atividade 17540
Atividade
Atividade: | FINANCEIRO - Emissão de empenho | Complexidade: | I - 2.00 hora(s) |
Status: | Finalizada | ||
Descrição: | Análise para detecção dos processos aptos para a realização de empenhos - Realização de emissão de notas de empenho, após a verificação das autorizações devidas. Realização de reforço ou anulação de empenhos. Acompanhamento de saldos orçamentários na Rede SERPRO, detalhamento de despesas e consultas a empenhos no SIAFI/TESOURO e Compras Governamentais. | ||
Entregas Esperadas: | Nota de empenho | ||
Tempo de exec. presencial: | 2.00 | Tempo de exec. remota: | 2.00 |
Horas Homologadas (atividades entregues): | 2.00 |
Entregas Realizadas
Entregas | CH Executada |
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Consultas de saldos de empenhos para remanejamentos orçamentários. Detalhamento de despesa no SERPRO no importe de R$ 9.780,00 para fins de emissão de empenho para aquisição de aparelhos de ar condicionado, referente ao Processo n. 23471.000230/2022-41 (Empresa I C SERAFINI REFRIGERAÇÃO), retirando da fonte 449000, PTRES 171023 e procedendo ao lançamento na fonte 449052. Emissão de empenho 2022NE000110 referente ao Processo n. 23471.000230/2022-41, para custear despesas com a aquisição de aparelhos de ar condicionado para o Campus Feira de Santana, no importe de R$ R$ 9.780,00. Emissão de Nota de Crédito 2022NC000017, tratando da transferência de crédito de Custeio para o Campus Eunápolis, no valor de R$ 16.000,00, e inserção da referida nota no Processo n. 23291.002144/2022-91 (inserção de mensagem comunica endereçada à Reitoria via Tesouro/SIAFI). Detalhamento de despesa no SERPRO no importe de R$ 150,45 para fins de emissão de empenho para custear pagamento de diária, referente ao Processo n. 23471.002357/2022-03, retirando da fonte 339000, PTRES 171024 e procedendo ao lançamento na fonte 339036. Emissão de empenho 2022NE000111 referente ao Processo n. 23471.002357/2022-03, para custear pagamento de diária ao colaborador eventual Levi Tavares, no importe de R$ 150,45. Emissão dos empenhos 2022NE000112, 2022NE000113, 2022NE000114, 2022NE000115, 2022NE000116 referentes ao Processo n. 23471.002182/2022-26, para atender demanda da coordenação pedagógica do IFBA Campus Feira de Santana, no importe total de R$ 20.435,10. Detalhamento de despesa no SERPRO no importe de R$ 20.435,10 para fins de emissão de empenhos para atender demanda da coordenação pedagógica do IFBA Campus Feira de Santana, referente ao Processo n. 23471.002182/2022-26, procedendo a lançamentos nas fontes 339032 e 339030. Emissão de empenho 2022NE000117 referente ao Processo n. 23471.000090/2022-10, para custear despesas com serviços eventuais (Renovar Engenharia) para o Campus Feira de Santana, no importe de R$ 11.400,00, com recursos da emenda. Emissão de empenho 2022NE000118, no importe de R$ 580,00, referente ao Processo n. 23471.002516/2022-61, para custear passagens e diárias para que o discente Emanuel Oliveira Bispo de Jesus participe da atividade de Capacitação das Comissões Locais Organizadoras para o Congresso Regimental do IFBA. |
2.00 |
Autorização
Data da Autorização | Observação | Autorizada por |
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14/11/2022 | - |
Avaliação
Data da Avaliação | Nota | Observação | CH Homologada | Avaliada por | <
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11/12/2022 | 10.00 | - | 2.00 |
Cancelamento
Data do cancelamento | Observação |
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- | - |