Atividade 133413
Atividade
Atividade: | ADMINISTRATIVO -Tramitação de processos | Complexidade: | IV - 8.00 hora(s) |
Status: | Finalizada | ||
Descrição: | Inclusão de respostas por meio de despachos e/ou encaminhamentos. | ||
Entregas Esperadas: | Encaminhamento; registro; despacho; abertura; arquivamento. | ||
Tempo de exec. presencial: | 8.00 | Tempo de exec. remota: | 8.00 |
Horas Homologadas (atividades entregues): | 8.00 |
Entregas Realizadas
Entregas | CH Executada |
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Inclusão de despacho no processo SEI 23278.005108/2024-10 e envio a DGCOF.REI e DGP-DEAP.REI, em resposta ao encaminhamento de solicitação de empenho para pagamento de despesas com Gratificação por Encargo de Curso ou Concurso a servidor/a, Reitoria; Inclusão de despacho no processo SEI 23278.004900/2024-57 e envio a DGCOF.REI e DGP-DEAP.REI, em resposta ao encaminhamento de solicitação de empenho para pagamento de despesas com Gratificação por Encargo de Curso ou Concurso a servidor/a, Reitoria; Inclusão de despacho informando os empenhos que serão utilizados para pagamento de diárias e passagens por se tratar do convidado de servidor público federal, no processo SEI nº 23278.004242/2024-01 e devolução a DGCOF.REI, SCDP.REI e CONTAS_VINCULADAS.REI, em resposta ao encaminhamento de solicitação de emissão empenho para pagamento de diárias para colaborador eventual, PROAP/Reitoria; Inclusão de despacho no processo SEI 23278.004903/2024-91 e envio a DGCOF.REI e DGP-DEAP.REI, em resposta ao encaminhamento de solicitação de empenho para pagamento de despesas com Gratificação por Encargo de Curso ou Concurso a servidor/a, Reitoria; Inclusão de despacho no processo SEI 23278.004902/2024-46 e envio a DGCOF.REI e DGP-DEAP.REI, em resposta ao encaminhamento de solicitação de empenho para pagamento de despesas com Gratificação por Encargo de Curso ou Concurso a servidor/a, Reitoria; Inclusão de despacho no processo SEI nº 23278.004242/2024-01 e envio a DGCOF.REI, SCDP.REI e CONTAS_VINCULADAS.REI, em resposta ao encaminhamento de solicitação de emissão de empenhos referente ao pagamento de despesas com diárias para servidor militar, PROAP/Reitoria; Lançamento de Teto Orçamentário Setorial de diárias para servidor militar e cadastramento do empenho, no SCDP, PROAP, conforme solicitado por meio do processo SEI nº 23278.004242/2024-01; Inclusão de despacho no processo SEI nº 23278.005178/2024-78 e envio a DGCOF.REI e COMPRAS.EUC, em resposta ao encaminhamento de emissão de empenho referente ao pagamento de despesas com empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado, Campus Euclides da Cunha; Inclusão de despacho no processo SEI nº 23278.000233/2024-33 e envio a DGCOF.REI, DGCOF-DEFIN.REI e GEAD-PIS.REI, em resposta ao encaminhamento de solicitação de emissão de reforço empenho referente ao pagamento de despesas com contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica, Polo de Inovação.
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8.00 |
Autorização
Data da Autorização | Observação | Autorizada por |
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Avaliação
Data da Avaliação | Nota | Observação | CH Homologada | Avaliada por | <
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08/07/2024 | 10.00 | - | 8.00 |
Cancelamento
Data do cancelamento | Observação |
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