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Atividade 126977

Atividade

Atividade: FINANCEIRO - Emissão de empenho Complexidade: IV - 8.00 hora(s)
Status: Finalizada
Descrição: Emissão de nota de empenho,
Entregas Esperadas: Nota de empenho
Tempo de exec. presencial: 8.00 Tempo de exec. remota: 8.00
Horas Homologadas (atividades entregues): 8.00

Entregas Realizadas

Entregas CH Executada

Recebimento do processo SEI nº 23278.002855/2024-04 e emissão de empenho 2024NE00136, no Comprasnet, referente Contratação de uso de licença de software para automatização de cálculos financeiros de pessoal, Reitoria;

Recebimento do processo SEI nº 23278.000406/2024-13 e emissão de reforço de empenho, 2024NE000094, no Comprasnet, referente ao pagamento de despesas com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância armada e desarmada, Campus Ubaitaba;

Recebimento do processo SEI nº 23278.000716/2024-38 e emissão de reforço de empenho, 2024NE000134, no Comprasnet, referente ao pagamento de despesas com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de reprografia, Campus Ubaitaba;

Recebimento do processo SEI nº 23278.000841/2024-48 e emissão de reforço de empenho, 2024NE000096, no Comprasnet, referente ao pagamento de despesas com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza e conservação, Campus Ubaitaba;

Recebimento do processo SEI nº 23278.000684/2024-71 e emissão de reforço de empenho, 2024NE000059, no Comprasnet, referente ao pagamento de despesas com contratação de empresa especializada no fornecimento de água encanada e esgoto, Campus Ubaitaba;

Recebimento do processo SEI nº 23278.000596/2024-79 e emissão de reforço de empenho, 2024NE000090, no Siafi web, referente ao pagamento de despesas com diárias no país para servidores, Campus Ubaitaba;

Recebimento do processo SEI nº 23278.003137/2024-47 e emissão de notas de empenhos 2024NE000137 e 2024NE000138, no Siafi Web, referente ao pagamento de despesas com juros e multas dos contratos continuados e do INSS, Campus Ubaitaba;

Recebimento do processo SEI nº 23278.000669/2023-41 e emissão de notas de empenhos 2024NE000139 e 2024NE000140, no Siafi Web, referente ao pagamento de despesas colaboradores externos que atuaram na Comissão de Verificação da Reserva de Vagas Ações Afirmativas/Cotas Sociais e Renda dos processos de ingresso no IFBA;

Recebimento do processo SEI nº 23278.000005/2024-63 e emissão de reforço de empenho, 2024NE000105 e 2024NE000106, no Comprasnet, referente ao pagamento de despesas com contratação de empresa especializada no fornecimento de energia elétrica, Reitoria;

Recebimento do processo SEI nº 23278.000004/2024-19 e emissão de reforço de empenho, 2024NE000099, no Comprasnet, referente ao pagamento de despesas com contratação de empresa especializada no fornecimento de água encanada e esgoto, Reitoria;

Recebimento do processo SEI nº 23278.001534/2024-84 e emissão de reforço de empenho, 2024NE000071, no Siafi web, referente ao pagamento de despesas com diárias no país para servidores, Campus Euclides da Cunha.

 

 

8.00

Autorização

Data da Autorização Observação Autorizada por
- - -

Avaliação

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Data da Avaliação Nota Observação CH Homologada Avaliada por
22/04/2024 10.00 - 8.00

Cancelamento

Data do cancelamento Observação
- -
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