Atividade 125126
Atividade
Atividade: | FINANCEIRO - Emissão de empenho | Complexidade: | V - 12.00 hora(s) |
Status: | Finalizada | ||
Descrição: | Emissão de nota de empenho, | ||
Entregas Esperadas: | Nota de empenho | ||
Tempo de exec. presencial: | 12.00 | Tempo de exec. remota: | 12.00 |
Horas Homologadas (atividades entregues): | 12.00 |
Entregas Realizadas
Entregas | CH Executada |
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Recebimento do processo SEI nº 223278.000011/2024-11 e emissão de nota de empenho, 2024NE000084, no Comprasnet, referente ao pagamento de despesas com contratação de empresa especializada na oferta de intermediação de mão-se-obra, motorista, Reitoria; Recebimento do processo SEI nº 23278.000020/2024-10 e emissão de nota de empenho, 2024NE000083, no Comprasnet, referente ao pagamento de despesas com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de publicações , Reitoria; Recebimento do processo SEI nº 23278.000889/2024-56 e 23461.000104/2024-78 e emissão de notas de empenhos, 2024NE000085 e 2024NE000086, no Comprasnet, referente ao pagamento de despesas com contratação de empresa especializada na oferta de intermediação de mão-de-obra de limpeza e conservação, CTR - São Desidério e CTR - Camacã (CIMA), respectivamente; Recebimento do processo SEI nº 23278.001629/2024-06 e emissão de nota de empenho 2024NE000087, no Siafi Web, referente ao pagamento de despesas com diárias nacionais, PROEN/Reitoria; Recebimento do processo SEI nº 23461.000101/2024-34 e emissão de nota de empenho, 2024NE000088, no Comprasnet, referente ao pagamento de despesas com taxa de iluminação pública, CTR Camacã (CIMA); Recebimento do processo SEI nº 23278.001692/2024-34 e emissão de nota de empenho 2024NE000089, no Siafi Web, referente ao pagamento de reembolso de despesas com passagens, Campus Euclides da Cunha; Recebimento do processo SEI nº 23278.001690/2024-45 e emissão de notas de empenhos 2024NE000092 e 2024NE000093, no Siafi Web para Folha de Pagamento Fev/2024, referente ao pagamento de reembolso de despesas - indenizações moradia pessoal civil e despesas de exercícios anteriores - outros serviços de terceiros PF, Reitoria; Recebimento do processo SEI nº 23278.001690/2024-45 e reforço das notas de empenhos 2024NE000028 e 2024NE000029, no Siafi Web, referente ao pagamento de despesas com estagiários e auxílio transporte para estagiários, Reitoria; Recebimento do processo SEI nº 23278.001795/2024-02 e emissão de nota de empenho 2024NE000095, no Siafi Web, referente ao pagamento de despesas com diárias nacionais, PRPGI/Pesquisa, Reitoria; Recebimento do processo SEI nº 23278.000066/2024-21 e reforço da nota de empenho 2024NE000027, no Siafi Web, referente ao pagamento de despesas com diárias nacionais, Reitoria; Recebimento do processo SEI nº 23278.000829/2024-33 e emissão de nota de empenho 2024NE000098, no Siafi Web, referente ao pagamento de despesas com pagamentos de juros e multas ao INSS - EFD-REINF, Reitoria; Recebimento do processo SEI nº 23278.000004/2024-19 e emissão de nota de empenho, 2024NE000099, no Comprasnet, referente ao pagamento de despesas com contratação de empresa para fornecimento de água e esgoto Reitoria.
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12.00 |
Autorização
Data da Autorização | Observação | Autorizada por |
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Avaliação
Data da Avaliação | Nota | Observação | CH Homologada | Avaliada por | <
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05/04/2024 | 9.00 | a entrega atende ao plano de trabalho quanto a qualidade, prazo e eficiência previsto para a execução da tarefas! | 12.00 |
Cancelamento
Data do cancelamento | Observação |
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