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Atividade 125098

Atividade

Atividade: FINANCEIRO - Detalhamento de dotação orçamento Complexidade: III - 6.00 hora(s)
Status: Finalizada
Descrição: Detalhamento de crédito orçamentário.
Entregas Esperadas: Registro Siafi
Tempo de exec. presencial: 6.00 Tempo de exec. remota: 6.00
Horas Homologadas (atividades entregues): 6.00

Entregas Realizadas

Entregas CH Executada

Detalhamento de crédito orçamentário para atender a demanda de emissão de empenho 2024NE000054 e 2024NE000055, na naturezas de despesas 339037, Campus Euclides da Cunha;

Detalhamento de crédito orçamentário da para atender a demanda de reforço de empenho 2024NE000027, nas naturezas de despesas 339014 para Reitoria;

Detalhamento de crédito orçamentário da para atender a demanda de reforço de empenho 2024NE000058, nas naturezas de despesas 339047 para Reitoria;

Detalhamento de crédito orçamentário da para atender a demanda de emissão de empenhos 2024NE000061 e 2024NE000065, nas naturezas de despesas 339018 para o Campus Euclides da Cunha;

Detalhamento de natureza de despesa e PI para atender a demanda de emissão de empenhos, nas naturezas de despesas 339037 e 339039 dos CTR Campo Formoso e São Desidério;

Detalhamento de natureza de despesa e PI para atender a demanda de emissão de empenho 2024NE000067, na natureza de despesas 339039 para o Campus Ubaitaba;

Detalhamento de natureza de despesa e PI para atender a demanda de emissão de empenho 2024NE000069, na natureza de despesas 339030 para Reitoria;

Detalhamento de natureza de despesa e PI para atender a demanda de emissão de empenho 2024NE000070, na natureza de despesas 339039 para Reitoria;

Detalhamento de natureza de despesa e PI para atender a demanda de emissão de empenho 2024NE000071, na natureza de despesas 339014 para o Campus Euclides da Cunha;

Detalhamento de de natureza de despesa e PI para atender a demanda de emissão de empenho 2024NE000072 nas naturezas de despesas 339018 para Reitoria;

Detalhamento de natureza de despesa e PI para atender a demanda de emissão de empenho 2023NE000073, na naturezas de despesas 339039 dos CTR Campo CIMA Camacã;

Detalhamento de de natureza de despesa e PI para atender a demanda de emissão de empenho 2024NE000074 nas naturezas de despesas 339018 para Campus Lauro de Freitas;

Detalhamento de PI para atender a demanda da solicitação de mudança de  Troca de PO da ação de Assistência Estudantil: do PO: 0001 (aux. Financeiro) para PO: 0000 (Benefícios Indiretos), Campus Salvador;

Devolução de crédito orçamentário no valor de R$ 171.000,00 por meio da Nota de crédito 2024NC000041 após troca de PO da Ação de Assistência Estudantil, Campus Salvador;

Detalhamento de de natureza de despesa e PI 2024ND000104 para atender a demanda de emissão de empenho na natureza de despesas 339147 para Reitoria.

 

6.00

Autorização

Data da Autorização Observação Autorizada por
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Avaliação

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Data da Avaliação Nota Observação CH Homologada Avaliada por
05/04/2024 9.00 a entrega atende ao plano de trabalho quanto a qualidade, prazo e eficiência previsto para a execução da tarefas! 6.00

Cancelamento

Data do cancelamento Observação
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