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Atividade 12172

Atividade

Atividade: ADMINISTRATIVO -Consultas e lançamentos no SIAFI Complexidade: II - 4.00 hora(s)
Status: Finalizada
Descrição: Acompanhamento de saldos orçamentários na Rede SERPRO, detalhamento de despesas e consultas a empenhos no SIAFI/TESOURO e Compras Governamentais.
Entregas Esperadas: SIAFI, Controle gerencial
Tempo de exec. presencial: 4.00 Tempo de exec. remota: 4.00
Horas Homologadas (atividades entregues): 4.00

Entregas Realizadas

Entregas CH Executada

Consulta à rede SERPRO, conta contábil 622110000, e detalhamento da importância de R$ 1.493,00, retirando do disponível 339000, fonte 810, para o elemento de despesa 339093, a fim de viabilizar a realização de empenho referente ao Processo n. 23471.002008/2022-83, que trata do ressarcimento de despesas atinentes ao pagamento do serviço de confecção de banners para o Prosel 2023 e aquisição de orings para o ginásio de esportes do Campus.

Consulta à rede SERPRO, conta contábil 622110000, e detalhamento da importância de R$ 1.500,00, retirando do disponível 339000, fonte 810, para o elemento de despesa 339039, a fim de viabilizar o reforço no Empenho 2022NE000012, referente à Empresa Ticket Soluções.

Consulta à rede SERPRO, conta contábil 622110000, e detalhamento da importância de R$ 6.750,00, retirando do disponível 339000, fonte 810, para o elemento de despesa 339030, a fim de viabilizar o Empenho referente ao Processo n. 23471.001593/2022-02, para a aquisição de 90 unidades de contador trifásico de 25A e 220V.

Consulta à rede SERPRO, conta contábil 622110000, e detalhamento da importância de R$ 28.977,92, retirando do disponível 339000, fonte 810, para o elemento de despesa 339039, a fim de viabilizar o Empenho referente ao Processo n. 23471.000090/2022-10, para contratação de empresa especializada no ramo de Engenharia para a prestação dos serviços eventuais de manutenção predial preventiva e corretiva no Campus Feira de Santana – Renovar Engenharia, Contrato n. 13/2021.

Detalhamento no SERPRO da importância de R$ 1.500,00, retirando do disponível 339000, fonte 810, para o elemento de despesa 339014, a fim de viabilizar o reforço no Empenho 2022NE000034 referente às diárias de servidores, exercício 2022.

4.00

Autorização

Data da Autorização Observação Autorizada por
21/10/2022 -

Avaliação

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Data da Avaliação Nota Observação CH Homologada Avaliada por
26/10/2022 10.00 - 4.00

Cancelamento

Data do cancelamento Observação
- -
DEBUG | Django 2.2.16 | Project path: /var/opt/suap | Database: suaphomo11072024 suap@10.1.0.101:5432