Atividade 12172
Atividade
Atividade: | ADMINISTRATIVO -Consultas e lançamentos no SIAFI | Complexidade: | II - 4.00 hora(s) |
Status: | Finalizada | ||
Descrição: | Acompanhamento de saldos orçamentários na Rede SERPRO, detalhamento de despesas e consultas a empenhos no SIAFI/TESOURO e Compras Governamentais. | ||
Entregas Esperadas: | SIAFI, Controle gerencial | ||
Tempo de exec. presencial: | 4.00 | Tempo de exec. remota: | 4.00 |
Horas Homologadas (atividades entregues): | 4.00 |
Entregas Realizadas
Entregas | CH Executada |
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Consulta à rede SERPRO, conta contábil 622110000, e detalhamento da importância de R$ 1.493,00, retirando do disponível 339000, fonte 810, para o elemento de despesa 339093, a fim de viabilizar a realização de empenho referente ao Processo n. 23471.002008/2022-83, que trata do ressarcimento de despesas atinentes ao pagamento do serviço de confecção de banners para o Prosel 2023 e aquisição de orings para o ginásio de esportes do Campus. Consulta à rede SERPRO, conta contábil 622110000, e detalhamento da importância de R$ 1.500,00, retirando do disponível 339000, fonte 810, para o elemento de despesa 339039, a fim de viabilizar o reforço no Empenho 2022NE000012, referente à Empresa Ticket Soluções. Consulta à rede SERPRO, conta contábil 622110000, e detalhamento da importância de R$ 6.750,00, retirando do disponível 339000, fonte 810, para o elemento de despesa 339030, a fim de viabilizar o Empenho referente ao Processo n. 23471.001593/2022-02, para a aquisição de 90 unidades de contador trifásico de 25A e 220V. Consulta à rede SERPRO, conta contábil 622110000, e detalhamento da importância de R$ 28.977,92, retirando do disponível 339000, fonte 810, para o elemento de despesa 339039, a fim de viabilizar o Empenho referente ao Processo n. 23471.000090/2022-10, para contratação de empresa especializada no ramo de Engenharia para a prestação dos serviços eventuais de manutenção predial preventiva e corretiva no Campus Feira de Santana – Renovar Engenharia, Contrato n. 13/2021. Detalhamento no SERPRO da importância de R$ 1.500,00, retirando do disponível 339000, fonte 810, para o elemento de despesa 339014, a fim de viabilizar o reforço no Empenho 2022NE000034 referente às diárias de servidores, exercício 2022. |
4.00 |
Autorização
Data da Autorização | Observação | Autorizada por |
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21/10/2022 | - |
Avaliação
Data da Avaliação | Nota | Observação | CH Homologada | Avaliada por | <
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26/10/2022 | 10.00 | - | 4.00 |
Cancelamento
Data do cancelamento | Observação |
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